存货内部控制五要素

维峰电子(301328)2023年度内部控制自我评价报告

进一步完善公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险应对以及...公司已制定了固定资产内部控制制度、资金内部控制制度、存货内部控制制度等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,...

爱乐达(300696)2023年度内部控制自我评价报告及相关意见

公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面的内容,包括了内部控制五大基本要素,涵盖了公司经营...公司建立了《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》《存货管理...

国科微(300672)2023年度内部控制自我评价报告及相关意见

公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五个方面的内容,包括了内部控制五大基本要素,涵盖了...在资产盘点管理方面,公司制定了健全、有效的存货盘点制度、固定资产盘点...

绿盟科技(300369)2023年度内部控制自我评价报告

按照企业内部控制规范体系的要求,内部评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素,内容涵盖了公司生产经营管理的主要方面。评价过程中遵循了全面性、重要性、客观性的评价原则。重点关注的高风险领域...

上峰水泥(000672)内部控制自我评价报告

公司充分认识到,良好、完善的控制措施对防范风险、实现经营目标的重要性,结合国情发展、行业特点和自身经营管理的需求,综合考虑了内外部环境、风险因素、控制活动等要素,公司已形成了一套符合企业文化的内部控制体系,包含...

浙江大农:将实施多元战略应对汇率风险,提升存货管理水平并加强质量管理与产品创新

金融界5月13日消息,浙江大农披露投资者关系活动记录表显示,公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人...针对公司治理和内部控制,公司将逐步建立并完善内部控制系统,推动精细化管理,加速研发新产品,优化配置公司有效资源。...

V观财报|ST加加收监管关注函:内控及存货管理存重大缺陷

中新经纬5月7日电加加食品集团股份有限公司(下称“ST加加”)5月7日发布...监管关注函提到,ST加加披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》中显示,公司在关联方交易内控及存货管理方面存在重大缺陷,要求ST...

辉隆股份:无应收账款内部控制缺陷,公司经营情况正常

金融界5月6日消息,有投资者在互动平台向辉隆股份提问:公司对多个应收账款全额计提减值是否存在应收账款内部控制缺陷,收入真实性是否存疑?...按照《企业会计准则》和相关会计政策对应收账款、存货等资产项目计提资产减值准备,...

V观财报|ST加加收监管关注函:内控及存货管理存重大缺陷

中新经纬5月7日电 加加食品集团股份有限公司(下称“ST加加”)5月7日发布...监管关注函提到,ST加加披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》中显示,公司在关联方交易内控及存货管理方面存在重大缺陷,要求...

上海钢联:植根大宗商品产业数据服务,持续受益数据要素政策(海通证券研报)

2023年12月16日,公司正式发布“钢联宗师”大宗商品行业垂类大语言模型及“小钢”数字智能助手。公司践行“三步走”的行业大模型战略发展规划:第一步,解决内部降本增效、增量的问题;第二步,完成大模型产品化、产品模型化,...